崗位職責:
1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;
5、草擬審計報告,提出審計建議;
6、參與現場審計,完成內外審計的協調溝通工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,審計、財務或會計專業,中級職稱者優先考慮。
2、掌握國家有關財經法律、法規、政策以及企業有關規章制度。
3、熟悉審計方法和審計程序,經過專門的審計業務培訓,具備勝任業務的能力。
4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業知識。
5、具有較強的分析與判斷能力,有一定語言文字表達能力。
6、3年以上大中型企業內部審計工作經驗,熟悉內部審計流程及規范,能獨立帶隊開展項目審計工作,有上市公司內部審計工作經驗者優先